Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#39
WebHouse, s. r. o. Paulínska 20, Trnava 917 01
IČO: 36743852 | DIČ: 2022329705

Faktúra za webhosting obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum 03/2024.
dátum doručenia: 02.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
15 €
s DPH
#40
SPECTRUM GROUP, a. s. Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava
IČO: 50967932 | DIČ: 2120543458

Faktúra za prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestiálneho multiplexu v mesiaci marec 2024 na základe zmluvy D-048
dátum doručenia: 02.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
420 €
s DPH
#41
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie apríl 2024 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 02.04.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
75 €
s DPH
#36
ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac marec 2024 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 26.03.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
79 €
s DPH
#37
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, Dolný Ohaj 941 43
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za poskytnuté služby marec 2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 26.03.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
160 €
s DPH
#35
Z+M servis a. s. Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO: 44195991 | DIČ: 2022615969

Toner HP CF283A/black/1500K - 2 ks na základe obj. č. 2024009
dátum doručenia: 21.03.2024
dátum zverejnenia: 11.04.2024
32 €
s DPH
#34
DALLIN, s. r. o. Kollárova17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej a mzdovej agendy - 02/2024 na základe Zmluvy č. D-047
dátum doručenia: 15.03.2024
dátum zverejnenia: 20.03.2024
451 €
s DPH
#33
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 02/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2014/9 a Dodatku č. 1 k Zmluve
dátum doručenia: 13.03.2024
dátum zverejnenia: 20.03.2024
60 €
s DPH
#32
ELEKTROSPED, a. s. DATART Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 35765038 | DIČ: 2020244050

Faktúra za Toner HP142A čierny - 950 strán na základe obj.č. 2024008
dátum doručenia: 07.03.2024
dátum zverejnenia: 12.03.2024
49 €
s DPH
#30
Alza.sk s. r. o. Sliačska 1/D, 831,02 Bratislava
IČO: 36562939 | DIČ: 2021863811

Faktúra za dátový kábel Redukciu Lightning to 3,5 mm Headphone Jack Adapter 1 ks, audio kábel RODE SC7 1 ks na základe obj. č. 2024007 (proforma 502280046)
dátum doručenia: 06.03.2024
dátum zverejnenia: 12.03.2024
23 €
s DPH
Ďalšia stranaPredchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž